IIA-CIA-Part2 Demotesten & IIA-CIA-Part2 Buch & IIA-CIA-Part2 Online Praxisprüfung - Goldmile-Infobiz

Hier möchte ich über eine Kernfrage sprechen. Alle Prüfungen zur IIA IIA-CIA-Part2 Demotesten sind wichtig. Im Zeitalter, wo die Information hoch entwickelt ist, ist Goldmile-Infobiz nur eine der zahlreichen Websites. Wenn Sie Goldmile-Infobiz wählen, versprechen wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie zur IIA IIA-CIA-Part2 Demotesten Zertifizierungsprüfung. Sonst erstatteten wir Ihnen die gesammte Summe zurück. Sie werden selber ihre Wirkung kennen.

Certified Internal IIA-CIA-Part2 Was wichtig ist, dass man welchen Weg einschlagt.

Certified Internal IIA-CIA-Part2 Demotesten - Practice of Internal Auditing Klicken Sie den Goldmile-Infobiz und Sie können Ihren Traum erfüllen. Sie können im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur IIA IIA-CIA-Part2 Originale Fragen Zertifizierungsprüfung von Goldmile-Infobiz kostenlos herunterladen. Dann würden Sie sich ganz gelassen auf Ihre Prüfung voebereiten.

Jede Beschränkung fängt im Herzen an. Wenn Sie die IIA IIA-CIA-Part2 Demotesten-Prüfung bestehen wollen, werden Sie Goldmile-Infobiz wählen. Eigentlich ist die Distanz zwischen Erfolg und Niederlage nicht weit.

IIA IIA-CIA-Part2 Demotesten - Alle diesen Fragen sind perfekt und wirksam.

Um Ihre Zertifizierungsprüfungen reibungslos erfolgreich zu meistern, brauchen Sie nur unsere Prüfungsfragen und Antworten zu IIA IIA-CIA-Part2 Demotesten (Practice of Internal Auditing) auswendigzulernen. Viel Erfolg!

Und Sie würden keine Verluste erleiden. In den letzten Jahren entwickelt sich die IT-Branche sehr schnell.

IIA-CIA-Part2 PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
According to IIA guidance, which of the following statements is false regarding a review of the controls in place to prevent fraud?
A. The review should focus on the efficiency of the controls in place to prevent fraud.
B. The scope of the review does not need to include all operating areas of the organization.
C. The cost of the control should be compared to the benefit of mitigating the related risk.
D. The review should assess whether the internal controls can be circumvented.
Answer: A

QUESTION NO: 2
At the conclusion of an audit of an organization's treasury department, a report was issued to the treasurer, chief financial officer, president, and board. Because of the sensitivity of some findings, a follow-up review was performed. The auditor should provide the report of follow-up findings to the.
I. Treasurer.
II. Chief financial officer.
III. President.
IV. Board.
A. I and II only
B. III and IV only
C. I, II, and III only
D. I, II, III, and IV.
Answer: D

QUESTION NO: 3
Which of the following documents should the chief audit executive review and approve?
1.Workpaper retention policy.
2.Audit committee meeting minutes.
3.Internal audit handbook.
4.Quarterly financial statements.
A. 1 and 2 only
B. 1 and 3 only
C. 2 and 4 only
D. 1, 3, and 4 only
Answer: B

QUESTION NO: 4
During an audit of a retail organization, an internal auditor found a scheme in which the warehouse director and the purchasing agent diverted approximately $500,000 of goods to their own warehouse, then sold the goods to third parties. The fraud was not found earlier since the warehouse director updated the perpetual inventory records and then forwarded receiving reports to the accounts payable department for processing. Which of the following procedures would have most likely led to the discovery of the missing materials and the fraud?
A. Select a random sample of receiving reports and trace to the recording in the perpetual inventory records. Note differences and investigate by type of product.
B. Select a random sample of purchase orders and trace to receiving reports and to the records in the accounts payable department.
C. Take an annual physical inventory, reconciling amounts with the perpetual inventory records. Note the pattern of differences and investigate.
D. Select a random sample of sales invoices and trace to the perpetual inventory records to see if inventory was on hand. Investigate any differences.
Answer: C

QUESTION NO: 5
An organization has an opening for an entry-level internal audit position. When interviewing for the position, which of the following is the least important skill for an entry-level internal auditor?
A. Conflict resolution skills.
B. Communication skills.
C. Time management skills.
D. Interpersonal skills.
Answer: A

Die Trainingsinstrumente von Goldmile-Infobiz enthalten die Lernmaterialien und Simulationsfragen zur IIA CIPS L4M5 Zertifizierungsprüfung. HP HPE3-CL01 - Denn normalerweise müssen Sie einige Monate brauch, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Wir versprechen, das Sie zum ersten Mal mit unseren Schulungsunterlagen die IIA Fortinet NSE7_CDS_AR-7.6 Zertifizierungsprüfung bestehen können. Cisco 350-501 - Wie wir alle wissen, ist der Wettbewerb in der IT-Branche heftig.So jeder will die IT-Zertifizierung erhalten, um einen Wert zu erhöhen. Sie können im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur IIA Apple DEP-2025 Zertifizierungsprüfung von Goldmile-Infobiz kostenlos herunterladen.

Updated: May 27, 2022